ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
№
опера-
ции
Дата
Содержание операции
Первичный документ
Сумма,
руб.
корреспонден-
ция счетов
1 2 3 4 5
вание, направляемые на выплату страховой
части трудовой пенсии.
Всего перечислено:
3600
75198
14. 11.01.200_г.
Поступили на расчетный счет денежные средства
(выписка банка):
1) от покупателя ЗАО «Силуэт» в счет задол-
женности за отгруженную ранее продукцию;
2) от покупателя ЗАО «Волна» в счет задолжен-
ности за отгруженную ранее продукцию;
3) от прочих дебиторов в погашение задолжен-
ности.
Всего поступило:
7800
14000
5000
46800
15. 12.01.200_г.
Перечислено с расчетного счета:
1) по платежному поручению № 8 поставщику
ОАО «Вымпел» за полученные материалы;
2) по платежному поручению № 9 ОВО при
ОВД г. Пензы за охрану объекта;
3) по платежному поручению № 10 ЗАО «Горэ-
лектросеть» за потребленную электроэнер-
гию;
4) по платежному поручению № 11 МП «Водо-
канал» за потребную воду;
5) по платежному поручению № 12 ОАО «Пен-
зарегионгаз» за потребленный природный газ.
Всего перечислено:
15000
9250
32000
29000
29750
115000
Учет расчетов с подотчетными лицами
16. 12.01.200_ г.
Утвержден авансовый отчет № 1 Елисеева Владими-
ра Викторовича – начальника цеха № 1 по команди-
ровке в г. Никольск с 4 по 8 января.
Пунктом назначения командировки является пред-
приятие ОАО «Навигатор».
Целью командировки является составление до-
говора с покупателем.
Произведены следующие расходы:
1) суточные (100 руб. за день)
2) автобусный билет Пенза –
Никольск
− на сумму
− в т.ч. НДС (сумму определить)
3) автобусный билет Никольск - Пенза
− на сумму
− в т.ч. НДС (сумму определить)
4) счет - фактура № 7 и приходный ордер № 5
от 07.01.200_ г. гостиницы «Уют» за прожи-
вание (4 суток):
− на сумму
− в т.ч. НДС (сумму определить)
500
130
…
130
…
480
…
№ Дата Сумма, корреспонден-
опера- Содержание операции руб. ция счетов
ции Первичный документ
1 2 3 4 5
вание, направляемые на выплату страховой
части трудовой пенсии. 3600
Всего перечислено: 75198
14. 11.01.200_г.
Поступили на расчетный счет денежные средства
(выписка банка):
1) от покупателя ЗАО «Силуэт» в счет задол-
женности за отгруженную ранее продукцию; 7800
2) от покупателя ЗАО «Волна» в счет задолжен-
ности за отгруженную ранее продукцию; 14000
3) от прочих дебиторов в погашение задолжен-
ности. 5000
Всего поступило: 46800
15. 12.01.200_г.
Перечислено с расчетного счета:
1) по платежному поручению № 8 поставщику
ОАО «Вымпел» за полученные материалы; 15000
2) по платежному поручению № 9 ОВО при
ОВД г. Пензы за охрану объекта; 9250
3) по платежному поручению № 10 ЗАО «Горэ-
лектросеть» за потребленную электроэнер-
гию; 32000
4) по платежному поручению № 11 МП «Водо-
канал» за потребную воду; 29000
5) по платежному поручению № 12 ОАО «Пен-
зарегионгаз» за потребленный природный газ. 29750
Всего перечислено: 115000
Учет расчетов с подотчетными лицами
16. 12.01.200_ г.
Утвержден авансовый отчет № 1 Елисеева Владими-
ра Викторовича – начальника цеха № 1 по команди-
ровке в г. Никольск с 4 по 8 января.
Пунктом назначения командировки является пред-
приятие ОАО «Навигатор».
Целью командировки является составление до-
говора с покупателем.
Произведены следующие расходы:
1) суточные (100 руб. за день) 500
2) автобусный билет Пенза – Никольск
− на сумму 130
− в т.ч. НДС (сумму определить) …
3) автобусный билет Никольск - Пенза
− на сумму 130
− в т.ч. НДС (сумму определить) …
4) счет - фактура № 7 и приходный ордер № 5
от 07.01.200_ г. гостиницы «Уют» за прожи-
вание (4 суток):
− на сумму 480
− в т.ч. НДС (сумму определить) …
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- следующая ›
- последняя »
