ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
57
Таблица 49
Журнал регистрации хозяйственных операций
Корреспонденция
счетов
№ Содержание хозяйственной операции
Сумма,
руб.
Дебет Кредит
1 01.10.200_ г.
Выданы из кассы денежные средства
секретарю под отчет на покупку
канцелярских товаров
150
2 01.10.200_ г.
Получены денежные средства на расчетный
счет от покупателей
85 000
3 01.10.200_ г.
С расчетного счета оплачена задолженность
за электроэнергию
15 000
4 02.10.200_ г.
Получены с расчетного счета в кассу
денежные средства для выплаты
заработной платы
52 000
5 02.10.200_ г.
Из кассы выдана заработная плата
50 000
6 02.10.200_ г.
Из кассы выдана денежная сумма
на командировочные расходы экспедитору
1 500
7 02.10.200_ г.
С расчетного счета оплачены услуги
транспортной компании
5 300
8 03.10.200_ г.
Получены наличные денежные средства
в кассу от покупателей
3 000
9 03.10.200_ г.
Подотчетному лицу из кассы выплачен
перерасход по командировке
500
10 03.10.200_ г.
На расчетный счет из кассы внесены
сверхлимитные денежные средства
…
11 04.10.200_ г.
С расчетного счета перечислены денежные
средства на уплату ЕСН
13 400
12 10.10.200_ г.
Выплачены денежные средства из кассы
за выполнение работ по договору
подряда
4 200
Таблица 49
Журнал регистрации хозяйственных операций
Корреспонденция
Сумма,
№ Содержание хозяйственной операции счетов
руб.
Дебет Кредит
1 01.10.200_ г.
Выданы из кассы денежные средства 150
секретарю под отчет на покупку
канцелярских товаров
2 01.10.200_ г.
Получены денежные средства на расчетный 85 000
счет от покупателей
3 01.10.200_ г.
С расчетного счета оплачена задолженность 15 000
за электроэнергию
4 02.10.200_ г.
Получены с расчетного счета в кассу 52 000
денежные средства для выплаты
заработной платы
5 02.10.200_ г. 50 000
Из кассы выдана заработная плата
6 02.10.200_ г.
Из кассы выдана денежная сумма 1 500
на командировочные расходы экспедитору
7 02.10.200_ г.
С расчетного счета оплачены услуги 5 300
транспортной компании
8 03.10.200_ г.
Получены наличные денежные средства 3 000
в кассу от покупателей
9 03.10.200_ г.
Подотчетному лицу из кассы выплачен 500
перерасход по командировке
10 03.10.200_ г.
На расчетный счет из кассы внесены …
сверхлимитные денежные средства
11 04.10.200_ г.
С расчетного счета перечислены денежные 13 400
средства на уплату ЕСН
12 10.10.200_ г.
Выплачены денежные средства из кассы 4 200
за выполнение работ по договору
подряда
57
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- …
- следующая ›
- последняя »
