ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
57
Таблица 49
Журнал регистрации хозяйственных операций
Корреспонденция
счетов
№ Содержание хозяйственной операции
Сумма,
руб.
Дебет Кредит
1 01.10.200_ г.
Выданы из кассы денежные средства
секретарю под отчет на покупку
канцелярских товаров
150
2 01.10.200_ г.
Получены денежные средства на расчетный
счет от покупателей
85 000
3 01.10.200_ г.
С расчетного счета оплачена задолженность
за электроэнергию
15 000
4 02.10.200_ г.
Получены с расчетного счета в кассу
денежные средства для выплаты
заработной платы
52 000
5 02.10.200_ г.
Из кассы выдана заработная плата
50 000
6 02.10.200_ г.
Из кассы выдана денежная сумма
на командировочные расходы экспедитору
1 500
7 02.10.200_ г.
С расчетного счета оплачены услуги
транспортной компании
5 300
8 03.10.200_ г.
Получены наличные денежные средства
в кассу от покупателей
3 000
9 03.10.200_ г.
Подотчетному лицу из кассы выплачен
перерасход по командировке
500
10 03.10.200_ г.
На расчетный счет из кассы внесены
сверхлимитные денежные средства
…
11 04.10.200_ г.
С расчетного счета перечислены денежные
средства на уплату ЕСН
13 400
12 10.10.200_ г.
Выплачены денежные средства из кассы
за выполнение работ по договору
подряда
4 200
Таблица 49 Журнал регистрации хозяйственных операций Корреспонденция Сумма, № Содержание хозяйственной операции счетов руб. Дебет Кредит 1 01.10.200_ г. Выданы из кассы денежные средства 150 секретарю под отчет на покупку канцелярских товаров 2 01.10.200_ г. Получены денежные средства на расчетный 85 000 счет от покупателей 3 01.10.200_ г. С расчетного счета оплачена задолженность 15 000 за электроэнергию 4 02.10.200_ г. Получены с расчетного счета в кассу 52 000 денежные средства для выплаты заработной платы 5 02.10.200_ г. 50 000 Из кассы выдана заработная плата 6 02.10.200_ г. Из кассы выдана денежная сумма 1 500 на командировочные расходы экспедитору 7 02.10.200_ г. С расчетного счета оплачены услуги 5 300 транспортной компании 8 03.10.200_ г. Получены наличные денежные средства 3 000 в кассу от покупателей 9 03.10.200_ г. Подотчетному лицу из кассы выплачен 500 перерасход по командировке 10 03.10.200_ г. На расчетный счет из кассы внесены … сверхлимитные денежные средства 11 04.10.200_ г. С расчетного счета перечислены денежные 13 400 средства на уплату ЕСН 12 10.10.200_ г. Выплачены денежные средства из кассы 4 200 за выполнение работ по договору подряда 57
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- …
- следующая ›
- последняя »