ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
39
Задание 4. Имитационная модель сценарного подхода к прогнозиро-
ванию финансово-экономической деятельности предприятия
В качестве примера реализации данной имитационной модели выбрано
гипотетическое предприятие: ОАО макаронная фабрика. Исходные данные
вносятся в модель на основе финансовой и 6ухгалтерской отчетности, приве -
денной в табл. 4.5 - табл. 4.8.
В рамках выбранной финансово- экономической стратегии рассматрива -
ется программа увеличения объема сбыта путем наращивания производствен-
ных мощностей. На этом основании предприятие принимает инвестиционные
решения, связанные с инвестированием в основные средства , для закупки од -
ной дополнительной линии по производству макаронных изделий.
Для реализации инвестиционного проекта предполагаются большие пер-
воначальные затраты собственных и привлеченных средств, с использованием
которых должна быть проведена в жизнь следующая система мероприятий:
' взятие долгосрочного кредита в размере 250000 рублей под 60% годовых
(под гарантию имеющегося оборудования)
' закупка дополнительной производственной линии на сумму кредита, в
стоимость которой входят затраты на установку и наладку в размере 25000
рублей
' проведение реорганизации системы управления с внедрением АСУП, что
потребовало дополнительных расходов на сумму 30000 рублей
' увеличение штата производственных работников на 27 человек и связан-
ные с этим ротации управленческого персонала
' разработка новой маркетинговой программы с увеличением затрат на
рекламу, сбыт и распределение.
Рассмотрим основные этапы построения имитационной модели с исполь-
зованием табличного процессора Excel.
Прогноз доходности . На первом этапе определяется “Прогноз доходно-
сти”, структуру которого укрупненно можно представить, состоящей из сле-
дующих разделов: доходы , расходы , прибыль.
Доходы и расходы начинаются с момента реализации продукции, поэто-
му формирование бюджета прогноза доходности (табл. 4.1) нужно начинать с
определения объема продаж и цен на реализуемую продукцию .
Исходя из финансово- экономической стратегии предприятия, его произ-
водственных мощностей и, главное прогнозов в отношении емкости рынка
сбыта определяется объем продаж (в натуральных единицах).
Цена является одним из основных элементов общей политики предпри-
ятия при работе на рынке. Прогнозные отпускные цены используются
39 Задание 4. Имитационная модель сценарного подхода к прогнозиро- ванию финансово-экономической деятельности предприятия В качестве примера реализации данной имитационной модели выбрано гипотетическое предприятие: ОАО макаронная фабрика. Исходные данные вносятся в модель на основе финансовой и 6ухгалтерской отчетности, приве- денной в табл. 4.5 - табл. 4.8. В рамках выбранной финансово-экономической стратегии рассматрива- ется программа увеличения объема сбыта путем наращивания производствен- ных мощностей. На этом основании предприятие принимает инвестиционные решения, связанные с инвестированием в основные средства, для закупки од- ной дополнительной линии по производству макаронных изделий. Для реализации инвестиционного проекта предполагаются большие пер- воначальные затраты собственных и привлеченных средств, с использованием которых должна быть проведена в жизнь следующая система мероприятий: ' взятие долгосрочного кредита в размере 250000 рублей под 60% годовых (под гарантию имеющегося оборудования) ' закупка дополнительной производственной линии на сумму кредита, в стоимость которой входят затраты на установку и наладку в размере 25000 рублей ' проведение реорганизации системы управления с внедрением АСУП, что потребовало дополнительных расходов на сумму 30000 рублей ' увеличение штата производственных работников на 27 человек и связан- ные с этим ротации управленческого персонала ' разработка новой маркетинговой программы с увеличением затрат на рекламу, сбыт и распределение. Рассмотрим основные этапы построения имитационной модели с исполь- зованием табличного процессора Excel. Прогноз доходности. На первом этапе определяется “Прогноз доходно- сти”, структуру которого укрупненно можно представить, состоящей из сле- дующих разделов: доходы, расходы, прибыль. Доходы и расходы начинаются с момента реализации продукции, поэто- му формирование бюджета прогноза доходности (табл. 4.1) нужно начинать с определения объема продаж и цен на реализуемую продукцию. Исходя из финансово-экономической стратегии предприятия, его произ- водственных мощностей и, главное прогнозов в отношении емкости рынка сбыта определяется объем продаж (в натуральных единицах). Цена является одним из основных элементов общей политики предпри- ятия при работе на рынке. Прогнозные отпускные цены используются
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- …
- следующая ›
- последняя »