Бухгалтерский учет. Методические указания к выполнению контрольных работ. Козлова Т.Н - 12 стр.

UptoLike

12
Продолжение табл. 5
1 2 3 4 5 6 7
д) НДС по ремонтным
работам и потребленным
услугам
16686
15732
19530
13662
13914
Итого 109386 103132 128030 89562 91214
11 Получены с расчетного счета
наличные деньги в кассу
организации для выплаты
заработной платы,
командировочных,
хозяйственных расходов,
материальной помощи
154000 141000 181100 102800 103700
12 Выплачены из кассы
организации:
а) заработная плата,
пособия по временной
нетрудоспособности
и материальная помощь
за ноябрь 200Х г.;
б) в подотчет
на командировочные расходы
140000
5200
130600
4200
170000
8300
97400
4100
100700
800
Итого 145200 134800 178300 101500 101500
13 Поступили деньги на
расчетный счет организации:
а) от покупателя
за проданную продукцию;
б) в погашение прочей
дебиторской задолженности
907060
8500
832200
7500
1051200
9500
686200
7500
715400
7500
Итого 915560 839700 1060700 693700 722900
14 Оплачены с расчетного счета
организации:
а) счета поставщиков
и подрядчиков за поставленное
оборудование, материалы,
коммунальные услуги и пр.;
б) налог на доходы
с физических лиц;
в) взносы в ЕСН;
г) алименты, удержанные
по исполнительным листам
778000
21300
61900
1500
690800
19600
56900
1450
839000
24700
71800
1600
525000
14100
41100
1250
517000
14700
42800
1300
Итого 862700 768750 937100 581450 575800
15 Начислена заработная плата,
пособия и другие выплаты пер-
соналу организации
за декабрь 200Х г.:
а) рабочим основного
производственного цеха
за изготовление продукции;
115200
100000
140000
90000
93300
                                                       Продолжение табл. 5
1                      2                  3     4        5        6       7
          д) НДС по ремонтным
     работам и потребленным
     услугам                          16686    15732    19530   13662   13914
     Итого                           109386   103132   128030   89562   91214
11   Получены с расчетного счета
     наличные деньги в кассу
     организации для выплаты
     заработной платы,               154000   141000   181100 102800 103700
     командировочных,
     хозяйственных расходов,
     материальной помощи
12   Выплачены из кассы
     организации:
         а) заработная плата,
     пособия по временной
     нетрудоспособности
     и материальная помощь
     за ноябрь 200Х г.;              140000   130600   170000   97400 100700
         б) в подотчет
     на командировочные расходы       5200     4200     8300   4100    800
     Итого                           145200   134800   178300 101500 101500
13   Поступили деньги на
     расчетный счет организации:
         а) от покупателя
     за проданную продукцию;         907060   832200 1051200 686200 715400
         б) в погашение прочей
     дебиторской задолженности        8500     7500    9500   7500   7500
     Итого                           915560   839700 1060700 693700 722900
14   Оплачены с расчетного счета
     организации:
         а) счета поставщиков
     и подрядчиков за поставленное
     оборудование, материалы,
      коммунальные услуги и пр.;     778000   690800   839000 525000 517000
         б) налог на доходы
     с физических лиц;               21300    19600    24700    14100   14700
         в) взносы в ЕСН;            61900    56900    71800    41100   42800
         г) алименты, удержанные
     по исполнительным листам         1500     1450     1600   1250   1300
     Итого                           862700   768750   937100 581450 575800
15   Начислена заработная плата,
     пособия и другие выплаты пер-
     соналу организации
     за декабрь 200Х г.:
         а) рабочим основного
     производственного цеха
     за изготовление продукции;      115200   100000   140000   90000   93300
                                     12