ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
80
Продолжение табл. 3.1
1 2 3 4
собственные
акции
,
выкупленные
у
акционеров
252
прочие
краткосрочные
финансовые
вложения
253 40 20
Денежные
средства
260 310 60
в
том
числе
:
касса
(50) 261 50 10
валютные
счета
(52) 263
прочие
денежные
средства
(55, 56, 57) 264
Прочие
оборотные
активы
270
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II
290 11 702 9 970
Баланс
(
сумма
срок
190, 290): 300 34 602 34 910
Пассив:
Код
стр
.
На
начало
года
На
конец
года
ІІІ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный
капитал
(85)
410
20 000
200 00
Добавочный
капитал
(87) 420 6 300 6 300
Резервный
капитал
(86) 430 650 800
том
числе
:
резервные
фонды
,
образованные
в
соответствии
с
за
-
конодательством
413
резервы
,
образованные
в
соответствии
с
учредитель
-
ными
документами
432 650 800
Фонды
социальной
сферы
(88) 440 60 60
Целевые
финансирования
и
поступления
(96) 450 475
Нераспределенная
прибыль
прошлых
лет
(88) 460
Непокрытый
убыток
прошлых
лет
(88) 465
Нераспределенная
прибыль
отчетного
года
(88) 470
Х
Непокрытый
убыток
отчетного
года
(88) 475
Х
1 780
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ІІІ
490 27 010 25 855
ІV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы
и
кредиты
(92, 95)
510
2 260
1 298
в
том
числе
:
кредиты
банков
,
подлежащие
погашению
более
чем
через
12
мес
.
после
отчетной
даты
511
прочие
займы
,
подлежащие
погашению
более
чем
че
-
рез
12
мес
.
после
отчетной
даты
512
2 260
1 298
Прочие
долгосрочные
пассивы
520
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ІV
590 2 260 1 298
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы
и
кредиты
(90, 94)
610
1 180
3 266
в
том
числе
:
кредиты
банков
,
подлежащие
погашению
в
течение
12
месяцев
после
отчетной
даты
611
1 100
2 090
прочие
займы
,
подлежащие
погашению
в
течении
12
месяцев
после
отчетной
даты
(93)
612
80
1 176
Кредиторская
задолженность
620 3 406 4 459
в
том
числе
:
поставщики
и
подрядчики
(60, 76)
621 1 845 3 060
векселя
к
уплате
(60) 622
задолженность
перед
дочерними
и
зависимыми
обще
-
ствами
(78)
623
задолженность
перед
персоналом
организации
(70) 624 630 1 048
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- …
- следующая ›
- последняя »
