Экономика энергетики. Нагорная В.Н. - 12 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Генеральная схема, представляющая собой краеугольный камень системы стратегического
планирования развития отрасли в условиях рыночных экономики, дает инвесторам представление,
где и какие мощности будут востребованы экономикой. Она под-готовлена с учетом спроса российских
регионов, заявленных ими темпов энергопотребления и планов по размещению новых энергоемких
производств.
Основополагающий документ разработан на основе сценар-ных
условий социально-
экономического развития страны, пред-полагающих среднегодовой рост ВВП на уровне 6,2 % по
базовому варианту либо 7,4% по максимальному варианту. В соответствии с первым вариантом
электропотребление к 2020 г. достигнет 1710 млрд кВт·ч, по второму варианту – 2000 млрд кВт·ч. Для
удовлетво-рения потребностей страны установленная мощность энергосис-темы России должна
достичь к 2020
г. 340 ГВт по базовому варианту либо 392 ГВт по максимальному варианту. Для этого
необходимо обеспечить ввод новых энергоблоков в объеме 180 ГВт в первом случае или 232 ГВтво
втором. Структура генерирующих мощностей страны в 2020 г. будет выглядеть следующим образом:
19-20% АЭС, 13-14% – на ГЭС и гидроаккумулирующих станциях, 30-35% – на газовых и 31-38% – на
угольных ТЭС. Сейчас
соотно-шение составляет 16%,18%,43% и 23% соответственно.
Общий объем инвестиций, необходимых для развития электроэнергетики России по базовому
варианту, в 2006-2020 гг. оценивается в 12,2 трлн рублей.
Реализация Генеральной схемы позволит вывести отрасль на новый технологический уровень,
в основе которогоувеличе-ние кпд электростанций, снижение удельных расходов топлива и сетевых
потерь, повышение маневренности и управляемости ЕЭС
России, ее избыточной сетевой
инфраструктуры, обеспечивающей полноценное участие энергокомпаний в рынке электроэнергии и
мощности, а также способствующей усилению межсистемных связей.
Генеральная схема содержит решения по масштабам разви-тия и размещения атомной и
гидрогенерации. Еще одним приори-тетом является минимизация негативного влияния производства
и передачи электроэнергии на окружающую среду.
В июле 2008
г. в соответствии с принятыми правительством РФ решениями холдинг РАО «ЕЭС
России» прекратит свое существование, но уже сегодня созданы практически все субъекты отрасли.
Эффективно работают семь оптовых генерирующих компаний, объединяющих крупные
электростанции в различных точках России. Менее крупные ТЭЦ и ГРЭС сопредельных регио-нов
образуют территориальные генерирующие компании. Завер-шено создание
инфраструктуры для
конкурентной торговли электроэнергией, в том числе Федеральная сетевая компания и
распределительные сетевые компании, Системный оператор и бир-жевая площадкаАдминистратор
торговой системы. Федеральная и региональные сетевые компании полностью обеспечивают меж-
системную передачу электроэнергии и ее доставку потребителям, выстроена вертикаль
диспетчерского управления во главе с Сис-темным оператором. Обеспечением
электроэнергией
потребителей занимаются уже более 100 сбытовых компанийкак входящих в энергохолдинг, так и
независимых.
Компании холдинга РАО «ЕЭС России» обеспечивают 69,8 % объема выработки
электроэнергии и 32,7 % общего отпуска тепла в России. Под их контролем находится 72,1 %
генерирующих мощ-ностей и 69,0 процента общей протяженности линий электропере-дачи ЕНЭС
России.
В 2006 г. почти полмиллиона человек, работающих
в хол-динге, обеспечили производство 695
млрд кВт·ч электроэнергии, что на 4,4 % больше, чем в 2005 г. Отпуск тепловой энергии вырос на 2,7
% и составил 477,8 млн Гкал.
Компания холдинга РАО «ЕЭС России» надежно и беспере-бойно снабжают потребителей
теплом и электроэнергией. Даже в январе-феврале 2006 гг. в условиях аномально низких температур
и беспрецедентного
роста энергопотребления, ЕЭС России рабо-тала практически без сбоев. В целом
в 2006 г. прирост энерго-потребления в России составил 4,2 процента. И это несмотря на то, что
температура воздуха в IV квартале 2006 г. была намного ниже средней.
За прошедший год существенно выросла капитализация РАО «ЕЭС России». Этот важнейший
показатель эффективности деятельности компании составил на конец декабря 2006 г. в абсолютном
значении $42 млрд, увеличившись с начала 2006 г. на 130 %. В этом году тенденция сохраняется.
Например, на 15 июня 2007 г. капитализация уже достигла $55 млрд.
В 2006 г. инвесторы существенно изменили оценку перспек-тив российской электроэнергетики и
вновь созданных энерго-компаний. Так, в прошлом году средний рост капитализации ОГК составил
110 %, распредсетевых компаний – 150 %.
      Генеральная схема, представляющая собой краеугольный камень системы стратегического
планирования развития отрасли в условиях рыночных экономики, дает инвесторам представление,
где и какие мощности будут востребованы экономикой. Она под-готовлена с учетом спроса российских
регионов, заявленных ими темпов энергопотребления и планов по размещению новых энергоемких
производств.
      Основополагающий документ разработан на основе сценар-ных условий социально-
экономического развития страны, пред-полагающих среднегодовой рост ВВП на уровне 6,2 % по
базовому варианту либо 7,4% по максимальному варианту. В соответствии с первым вариантом
электропотребление к 2020 г. достигнет 1710 млрд кВт·ч, по второму варианту – 2000 млрд кВт·ч. Для
удовлетво-рения потребностей страны установленная мощность энергосис-темы России должна
достичь к 2020 г. 340 ГВт по базовому варианту либо 392 ГВт по максимальному варианту. Для этого
необходимо обеспечить ввод новых энергоблоков в объеме 180 ГВт в первом случае или 232 ГВт – во
втором. Структура генерирующих мощностей страны в 2020 г. будет выглядеть следующим образом:
19-20% АЭС, 13-14% – на ГЭС и гидроаккумулирующих станциях, 30-35% – на газовых и 31-38% – на
угольных ТЭС. Сейчас соотно-шение составляет 16%,18%,43% и 23% соответственно.
      Общий объем инвестиций, необходимых для развития электроэнергетики России по базовому
варианту, в 2006-2020 гг. оценивается в 12,2 трлн рублей.
      Реализация Генеральной схемы позволит вывести отрасль на новый технологический уровень,
в основе которого – увеличе-ние кпд электростанций, снижение удельных расходов топлива и сетевых
потерь, повышение маневренности и управляемости ЕЭС России, ее избыточной сетевой
инфраструктуры, обеспечивающей полноценное участие энергокомпаний в рынке электроэнергии и
мощности, а также способствующей усилению межсистемных связей.
      Генеральная схема содержит решения по масштабам разви-тия и размещения атомной и
гидрогенерации. Еще одним приори-тетом является минимизация негативного влияния производства
и передачи электроэнергии на окружающую среду.
      В июле 2008 г. в соответствии с принятыми правительством РФ решениями холдинг РАО «ЕЭС
России» прекратит свое существование, но уже сегодня созданы практически все субъекты отрасли.
Эффективно работают семь оптовых генерирующих компаний, объединяющих крупные
электростанции в различных точках России. Менее крупные ТЭЦ и ГРЭС сопредельных регио-нов
образуют территориальные генерирующие компании. Завер-шено создание инфраструктуры для
конкурентной торговли электроэнергией, в том числе Федеральная сетевая компания и
распределительные сетевые компании, Системный оператор и бир-жевая площадка – Администратор
торговой системы. Федеральная и региональные сетевые компании полностью обеспечивают меж-
системную передачу электроэнергии и ее доставку потребителям, выстроена вертикаль
диспетчерского управления во главе с Сис-темным оператором. Обеспечением электроэнергией
потребителей занимаются уже более 100 сбытовых компаний – как входящих в энергохолдинг, так и
независимых.
      Компании холдинга        РАО «ЕЭС России» обеспечивают 69,8 % объема выработки
электроэнергии и 32,7 % общего отпуска тепла в России. Под их контролем находится 72,1 %
генерирующих мощ-ностей и 69,0 процента общей протяженности линий электропере-дачи ЕНЭС
России.
      В 2006 г. почти полмиллиона человек, работающих в хол-динге, обеспечили производство 695
млрд кВт·ч электроэнергии, что на 4,4 % больше, чем в 2005 г. Отпуск тепловой энергии вырос на 2,7
% и составил 477,8 млн Гкал.
      Компания холдинга РАО «ЕЭС России» надежно и беспере-бойно снабжают потребителей
теплом и электроэнергией. Даже в январе-феврале 2006 гг. в условиях аномально низких температур
и беспрецедентного роста энергопотребления, ЕЭС России рабо-тала практически без сбоев. В целом
в 2006 г. прирост энерго-потребления в России составил 4,2 процента. И это несмотря на то, что
температура воздуха в IV квартале 2006 г. была намного ниже средней.
      За прошедший год существенно выросла капитализация РАО «ЕЭС России». Этот важнейший
показатель эффективности деятельности компании составил на конец декабря 2006 г. в абсолютном
значении $42 млрд, увеличившись с начала 2006 г. на 130 %. В этом году тенденция сохраняется.
Например, на 15 июня 2007 г. капитализация уже достигла $55 млрд.
      В 2006 г. инвесторы существенно изменили оценку перспек-тив российской электроэнергетики и
вновь созданных энерго-компаний. Так, в прошлом году средний рост капитализации ОГК составил
110 %, распредсетевых компаний – 150 %.